Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revision Forrige revision Næste revision | Forrige revision Sidste revision Begge sider næste revision | ||
bogforing_af_igangvaerende_arbejder [2017/03/28 11:12] rikke |
bogforing_af_igangvaerende_arbejder [2019/10/01 11:41] rikke |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | {{tag>bogføring}} | + | {{tag>sagsstyring-igangværede_arbejder}}} |
====== Bogføring af Igangværende arbejder ====== | ====== Bogføring af Igangværende arbejder ====== | ||
[[igangvaerende_arbejder|Du kan også se videovejledningerne her]] | [[igangvaerende_arbejder|Du kan også se videovejledningerne her]] | ||
- | Gå til fanebladet ”sager” og vælg ikon “Igangværende arbejder” | + | ===== 1.1 Bogføring af Igangværende arbejder ===== |
- | {{:bogforing_af_igva1.png|}} | + | |
- | I oversigten for Igangværende arbejder skal kolonnen IGVA sættes til “JA” (Hvis kolonnen ikke er synlig så kan man tilvælge kolonnen, ved at klikke på den lille pil ud for en kolonneoverskrift. | + | 1. Vælg fanen //Sager// og derefter knappen //Igangværende// arbejder |
- | Dernæst vælges den måned, der skal laves igangværende arbejder for. Dette gøres ved at vælge måneden i den knap i oversigten med teksten “Dags Dato” Eksempelvis sættes den til februar måned, for at få beregnet Igangværende for denne måned. | + | {{:igangvaerende1.png|}} |
- | {{:bogforing_af_igva3.png|}} | + | |
- | Det beløb der skal bogføres er beløbet der står angivet i “Difference i fakturering”. Dette vil sige, at i dette eksempel skal der bogføres 4.736.914,93 på Igangværende arbejder for juni måned. | + | 2. Vælg //Ja// i kolonnen //IGVA// |
- | {{:bogforing_af_igva4.png|}} | + | |
- | Gå dernæst til ”Finans”, vælg ikonet ”Kontoplan” og find de 2 konti i henholdsvis Resultat og Balance, som jeres Igangværende Arbejder skal bogføres på. | + | {{:igangvaerende2.png|}} |
- | I dette eksempel er det på konto 150 i Resultatet og 1200 i Balancen. | + | |
- | {{:bogforing_af_igva5.png|}} | + | |
- | **Note** | + | Er kolonnen //IGVA// ikke i oversigten, kan kolonnen tilvælges |
- | Hvis der allerede er bogført tidligere på Igangværende arbejder skal denne postering modposteres, så kontoen går i nul og dernæst bogføres den nye saldo på Igangværende arbejder. | + | |
- | Som vist i nedenstående bogføringskladde tilbageføres (Debiteres) 363.764,60 på konto 12300 som var Igangværende Arbejder for den foregående periode. | + | 3. Klik på //pilen// ud for en kolonneoverskrift, vælg //Kolonner// og marker i boksen ud for //IGVA// |
- | Dernæst bogføres (Krediteres) 3789.531,94 for juni måned. | + | |
+ | {{:igangvaerende3.png|}} | ||
+ | |||
+ | 4. Vælg den måned der skal bogføres //Igangværende arbejder// for. | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende4.png|}} | ||
+ | |||
+ | Eks. Sættes intervallet til //marts//, for at få tallet t.o.m. marts 2017 | ||
+ | |||
+ | Det beløb der skal bogføres er det beløb der står angivet i //Difference i fakturering//. Det vil sige, at i dette eksempel, skal der bogføres 127.112.018,11 kr. på //Igangværende arbejder// for marts måned. | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende5.png|}} | ||
+ | |||
+ | 5. Vælg fanen //Finans// og derefter knappen //Kontoplan// | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende6.png|}} | ||
+ | |||
+ | 6. Find de to konti i hhv. //Resultat// og //Balance//, som //Igangværende Arbejder// skal bogføres på. | ||
+ | Eks. Konto **150** i Resultat og **1200** i balancen | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende7.png|}} | ||
+ | |||
+ | I dette eksempel skal der krediteres 127.112.018,11 kr. på konto 150 og debiteres på konto 1200 | ||
+ | |||
+ | **OBS:** Tidligere måneds //Igangværende arbejder//, skal modposteres, så kontoen går i nul, inden den nye saldo bogføres. Der modposteres ved at debitere på konto 150 og krediteres på konto 1200. | ||
- | {{::bogforing_af_igva6.png|}} |