Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
Sidste revision Begge sider næste revision
bogforing_af_igangvaerende_arbejder [2017/03/28 11:12]
rikke
bogforing_af_igangvaerende_arbejder [2019/10/01 11:41]
rikke
Linje 1: Linje 1:
-{{tag>bogføring}}+{{tag>sagsstyring-igangværede_arbejder}}}
 ====== Bogføring af Igangværende arbejder ====== ====== Bogføring af Igangværende arbejder ======
  
 [[igangvaerende_arbejder|Du kan også se videovejledningerne her]] [[igangvaerende_arbejder|Du kan også se videovejledningerne her]]
  
-Gå til fanebladet ”sager” og vælg ikon “Igangværende arbejder”  +===== 1.1 Bogføring af Igangværende arbejder ​=====
-{{:​bogforing_af_igva1.png|}}+
  
-I oversigten for Igangværende arbejder ​skal kolonnen IGVA sættes til “JA” (Hvis kolonnen ikke er synlig så kan man tilvælge kolonnen, ved at klikke på den lille pil ud for en kolonneoverskrift.+1. Vælg fanen //Sager// og derefter knappen //Igangværende// arbejder
  
-Dernæst vælges den måned, der skal laves igangværende arbejder for. Dette gøres ved at vælge måneden i den knap i oversigten med teksten “Dags Dato” Eksempelvis sættes den til februar måned, for at få beregnet Igangværende for denne måned. +{{:igangvaerende1.png|}}
-{{:bogforing_af_igva3.png|}}+
  
-Det beløb der skal bogføres er beløbet der står angivet i “Difference i fakturering”Dette vil sige, at dette eksempel skal der bogføres 4.736.914,​93 på Igangværende arbejder for juni måned. +2. Vælg //​Ja// ​kolonnen //IGVA//
-{{:​bogforing_af_igva4.png|}}+
  
-Gå dernæst til ”Finans”,​ vælg ikonet ”Kontoplan” og find de 2 konti i henholdsvis Resultat og Balance, som jeres Igangværende Arbejder skal bogføres på. +{{:igangvaerende2.png|}} ​
-I dette eksempel er det på konto 150 i Resultatet og 1200 i Balancen.  +
-{{:bogforing_af_igva5.png|}}+
  
-**Note** +Er kolonnen //IGVA// ikke oversigten, kan kolonnen tilvælges
-Hvis der allerede er bogført tidligere på Igangværende arbejder skal denne postering modposteres,​ så kontoen går nul og dernæst bogføres den nye saldo på Igangværende arbejder.+
  
-Som vist i nedenstående bogføringskladde tilbageføres (Debiteres) 363.764,​60 ​på konto 12300 som var Igangværende Arbejder ​for den foregående periode+3. Klik på //pilen// ud for en kolonneoverskrift,​ vælg //​Kolonner//​ og marker i boksen ud for //IGVA// 
-Dernæst ​bogføres ​(Krediteres) 3789.531,94 for juni måned.+ 
 +{{:​igangvaerende3.png|}}  
 + 
 +4. Vælg ​den måned der skal bogføres //​Igangværende arbejder// for
 + 
 +{{:​igangvaerende4.png|}}  
 + 
 +Eks. Sættes intervallet til //marts//, for at få tallet t.o.m. marts 2017 
 + 
 +Det beløb der skal bogføres ​er det beløb der står angivet i //​Difference i fakturering//​Det vil sigeat i dette eksempel, skal der bogføres 127.112.018,​11 kr. på //​Igangværende arbejder// ​for marts måned
 + 
 +{{:​igangvaerende5.png|}}  
 + 
 +5. Vælg fanen //Finans// og derefter knappen //​Kontoplan//​ 
 + 
 +{{:​igangvaerende6.png|}}  
 + 
 +6. Find de to konti i hhv. //​Resultat//​ og //​Balance//,​ som //​Igangværende Arbejder// skal bogføres på.  
 +Eks.  Konto **150** i Resultat og **1200** i balancen 
 + 
 +{{:​igangvaerende7.png|}}  
 + 
 +I dette eksempel skal der krediteres 127.112.018,​11 kr. på konto 150 og debiteres på konto 1200  
 + 
 +**OBS:** Tidligere måneds //​Igangværende arbejder//, skal modposteres,​ så kontoen går i nul, inden den nye saldo bogføres. Der modposteres ved at debitere på konto 150 og krediteres på konto 1200
  
-{{::​bogforing_af_igva6.png|}}