Dette er en gammel udgave af dokumentet! —-

Bogføring af Igangværende arbejder

Se også vores videoguide her:

Gå til fanebladet ”sager” og vælg ikon “Igangværende arbejder”

I oversigten for Igangværende arbejder skal kolonnen IGVA sættes til “JA” (Hvis kolonnen ikke er synlig så kan man i “tandhjulet” ude til højre vælge denne kolonne til at være synlig, husk at tryk på gem).

Dernæst vælges den måned, der skal laves igangværende arbejder for. Dette gøres ved at vælge måneden i den knap i oversigten med teksten “Dags Dato” Eksempelvis sættes den til februar måned, for at få beregnet Igangværende for denne måned.

Det beløb der skal bogføres er beløbet der står angivet i “Difference i fakturering”. Dette vil sige, at i dette eksempel skal der bogføres 4.736.914,93 på Igangværende arbejder for juni måned.

Gå dernæst til ”Finans”, vælg ikonet ”Kontoplan” og find de 2 konti i henholdsvis Resultat og Balance, som jeres Igangværende Arbejder skal bogføres på.
I dette eksempel er det på konto 150 i Resultatet og 1200 i Balancen.

Note Hvis der allerede er bogført tidligere på Igangværende arbejder skal denne postering modposteres, så kontoen går i nul og dernæst bogføres den nye saldo på Igangværende arbejder.

Som vist i nedenstående bogføringskladde tilbageføres (Debiteres) 363.764,60 på konto 12300 som var Igangværende Arbejder for den foregående periode.
Dernæst bogføres (Krediteres) 3789.531,94 for juni måned.