Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
saet_debitor_op_til_elektronisk_faktura_oioxml [2019/09/13 10:59]
rikke oprettet
saet_debitor_op_til_elektronisk_faktura_oioxml [2019/09/13 11:13]
rikke
Linje 1: Linje 1:
-1.1. SÆT DEBITOR OP TIL AT MODTAGE ELEKTRONISKE FAKTURAER+{{tag>​Debitor-debitorer}}
  
-1. Klik på fanen Debitorer og derefter knappen Debitorer+====== Sæt debitor op til at modtage elektroniske fakturaer ======
  
- +1. Klik på fanen //​Debitorer//​ og derefter knappen //​Debitorer//​
  
-2. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer+{{:​debitorxml1.png|}} ​
  
- +2. Klik på knappen //Ret// i kolonnen Handlinger ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer
  
-3. Markér af i boksen Vedhæft XML ved fakturering+{{:​debitorxml2.png|}}  ​
  
- +3. Markér af i boksen //Vedhæft XML ved fakturering//​ 
 + 
 +{{:​debitorxml3.png|}} ​ 
  
 4. Klik på knappen Gem 4. Klik på knappen Gem
- + 
 +{{:​debitorxml4.png|}} ​ 
  
 Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover. Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover.
Linje 20: Linje 23:
 Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud
  
- +{{:​debitorxml5.png|}} ​